Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Поставщик выставил Исправленную счет-фактуру на уменьшение в этом же периоде. На основании Корректировки поступления с видом операции "Исправление в первичных документах" я эту исправленную счет фактуру завела. В документе Формирование книги покупок - отразила Исправленный документ с необходимой мне суммой. Но в книге покупок отражается только первичный документ, сторнирующая запись, а новой Исправленной счет-фактуры с измененной суммой нет. Как быть?